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内控合规与审计追溯

对关键操作与数据变更进行记录与追踪,满足合规要求,降低业务风险。

统一身份认证文档系统开票系统

内控合规与审计追溯

对关键操作与数据变更进行记录与追踪,满足合规要求,降低业务风险。

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当前问题

先明确流程断点

关键系统账号、内容变更和交易操作缺少统一记录,审计时需要人工从多个系统收集证据。

方案定义

再组合必要能力

统一身份和权限口径,保留知识版本与业务操作记录,再按审计目标汇总关键证据。

可验证结果

方案落地后,应当看见这些变化。

人员与权限可核对
关键变更可追溯
审计证据更易汇总
实施流程

从一个最小范围开始。

  1. 01
    确定范围

    明确系统、角色、关键操作和审计周期。

  2. 02
    统一记录

    连接身份、内容与业务操作日志。

  3. 03
    持续复核

    定期检查异常、权限与证据完整性。

适用场景

适合从这些业务范围切入。

  • 权限审计
  • 制度版本追踪
  • 交易与票据操作留痕
推荐产品

产品可以独立使用,也可以逐步连接。

FAQ

开始前常见问题

是否能替代专业审计系统?

本方案提供操作记录与证据汇总能力,正式合规范围需结合企业制度和行业要求确认。

历史数据可以补录吗?

可以根据现有数据来源评估导入范围,但需保留来源和时间口径。

找不到合适的方案?

告诉我们您的业务需求,方案专家将提供更适合的产品组合建议。